|
Faktúra |
720201650
|
softver-vema 1-3/2020
|
7,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
VEMA s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
21.01.2020 |
23.01.2020 |
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
Faktúra |
8265784144
|
telekomunikačné služby a internet
|
39,52 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
1420200805
|
výkon ZO 8/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
8648961447
|
plyn 8/2020
|
910,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SPP a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
2210032495
|
elektrická energia 6-8/2020
|
241,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
52020
|
oplechovanie otvoru na prístavbe ZUŠ
|
250,00 |
s DPH |
2020011
|
|
13.08.2020 |
Radovan Gildein |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
Faktúra |
20417963
|
skladacia rudla, teleskopický rebrík
|
182,40 |
s DPH |
2020012
|
|
14.08.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
Faktúra |
0000088
|
vodovodné batérie, WC sedátka
|
198,50 |
s DPH |
2020013
|
|
21.08.2020 |
Stimová Svetlana INPO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Objednávka |
2020014
|
saxofón,stojan na saxofon, materiál
|
1 304,29 |
s DPH |
|
|
23.08.2020 |
MUZIKER a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
23.08.2020 |
|
Faktúra |
160561317
|
saxofón,stojan na saxofon, materiál
|
1 304.29 |
s DPH |
2020014
|
|
26.08.2020 |
MUZIKER a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Objednávka |
2020015
|
všeobecný materiál
|
42,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2020 |
Stimová Svetlana INPO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
23.08.2020 |
|
Objednávka |
2020016
|
jedálne kupóny
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
28.08.2020 |
|
Faktúra |
120080082
|
jedálne kupóny
|
796,50 |
s DPH |
2020016
|
|
28.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
0000098
|
všeobecný materiál
|
42,10 |
s DPH |
2020015
|
|
31.08.2020 |
Stimová Svetlana INPO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
8648987165
|
plyn 9/2020
|
910,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SPP a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
1420200905
|
výkon ZO 9/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
Objednávka |
2020013
|
vodovodné batérie, WC sedátka
|
198,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Stimová Svetlana INPO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
13.08.2020 |
|
Faktúra |
8267630973
|
telekomunikačné služby a internet
|
39,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |