Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2022011 hudobný nástroj-cimbal 3 850,00 s DPH CHSNO-SR202212 20.06.2022 BOHÁK Manufactory s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 20.06.2022
    Objednávka 2022012 výpočtová technika, oficce, disk 948,00 s DPH 20.06.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 20.06.2022
    Objednávka 2022042 tepovacie služby 100,00 s DPH 15.12.2022 Bc.Ľuboš Kocurišin Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 15.12.2022
    Objednávka 2022040 čistiace a dezinfekčné prostriedky 152,48 s DPH 01.12.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 01.12.2022
    Objednávka 2022029 laminátor+príslušenstvo 149,48 s DPH 19.10.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 19.10.2022
    Objednávka 2022026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 316,30 s DPH 05.10.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 05.10.2022
    Objednávka 2022041 revízia EE 520,00 s DPH 01.12.2022 KVJ s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 01.12.2022
    Objednávka 2022021 monitork PC+prisl 131,10 s DPH 12.09.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 12.09.2022
    Objednávka 2022022 čistiace a dezinfekčné prostriedky 190,37 s DPH 12.09.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 12.09.2022
    Faktúra 122022 revízia EE 520,00 s DPH 2022041 12.12.2022 KVJ s.r.o. 12.12.2022 12.12.2022
    Faktúra 20221673 technik PO, BOZP 285,25 s DPH 14.12.2022 DXa s.r.o. 15.12.2022 15.12.2022
    Faktúra 2500664641 vodné, stočné 512,72 s DPH 19.12.2022 VVS a.s. 19.12.2022 19.12.2022
    Faktúra 0169326345 telekomunikačné poplatky 44,00 s DPH 19.12.2022 Orange Slovensko a.s. 20.12.2022 20.12.2022
    Faktúra 220444 čistiace a dezinfekčné prostriedky 152,48 s DPH 2022040 09.12.2022 Stanislav Šarak 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 89976902 kniha 18,41 s DPH 2022039 09.12.2022 Poradca s.r.o. 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 511028108 poistenie majetku 276,21 s DPH 27.12.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 21.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 122064494 jedálne kupóny 834,13 s DPH 2022043 21.12.2022 Up Déjeuner s.r.o. 27.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 242501220 mikrofón+stojan 577,90 s DPH 2022044 27.12.2022 MUZIKER a.s. 28.12.2022 28.12.2022
    Objednávka 2022037 jedálne kupóny 960,00 s DPH 28.11.2022 Up Déjeuner s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 28.11.2022
    Objednávka 2022038 prísl. k hudobným nástrojom 80,10 s DPH 28.11.2022 František Buraš-FRAMI Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 28.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1238
    • Kontakty

      • ZUŠ Alexandra A. Ljubimova Medzilaborce
      • +421 577321621
      • 0917 754771
      • Mierová 328/8
        068 01 Medzilaborce
        Slovakia
      • 37876716
      • 2021671938
    • Prihlásenie