|
Faktúra |
20190272
|
spracovanie ekonomickej agendy 4/2019
|
240,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Mesto Medzilaborce |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
Objednávka |
2019006
|
materiál k hudobným nástrojom
|
191,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
František Buraš-FRAMI |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
09.04.2019 |
|
Objednávka |
2019003
|
tlačivá pre ZUŠ
|
277,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
2019004
|
výkresy pre VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Jaromír Schneider JARDO |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
08.04.2019 |
|
Objednávka |
2019005
|
skrinky do zborovne 2ks
|
158,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mária Tarčová |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
8230154935
|
telekomunikačné služby a internet
|
35,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
1420190405
|
výkon ZO 4/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
8667876450
|
plyn 4/2019
|
742,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
Faktúra |
2124874606
|
vodné,stočné
|
254,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
VVS a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
Faktúra |
119031375
|
jedálne kupóny
|
735,78 |
s DPH |
2019002
|
|
21.03.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
Objednávka |
2019002
|
jedálne kupóny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
2192003675
|
e-tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Faktúra |
1906000217
|
nekomerčný program-estranky
|
27,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Vltava Labe Media a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
0169326345
|
telekomunikačné poplatky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
20190171
|
spracovanie ekonomickej agendy 3/2019
|
240,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Mesto Medzilaborce |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
Faktúra |
1420190305
|
výkon ZO 3/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
8228090771
|
telekomunikačné služby a internet
|
35,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
8180052722
|
plyn 3/2019
|
742,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP a.s. |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Faktúra |
20190219
|
povlak na kontrabas
|
105,00 |
s DPH |
2019001
|
|
28.02.2019 |
František Buraš-FRAMI |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
20190108
|
spracovanie ekonomickej agendy 2/2019
|
240,74 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Mesto Medzilaborce |
Mgr.art. Rastislav Kašuba |
riaditeľ |
01.03.2019 |
01.03.2019 |