Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2022011 hudobný nástroj-cimbal 3 850,00 s DPH CHSNO-SR202212 20.06.2022 BOHÁK Manufactory s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 20.06.2022
Objednávka 2022026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 316,30 s DPH 05.10.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 05.10.2022
Objednávka 2022042 tepovacie služby 100,00 s DPH 15.12.2022 Bc.Ľuboš Kocurišin Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 15.12.2022
Objednávka 2022041 revízia EE 520,00 s DPH 01.12.2022 KVJ s.r.o. Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 01.12.2022
Objednávka 2022040 čistiace a dezinfekčné prostriedky 152,48 s DPH 01.12.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 01.12.2022
Objednávka 2022029 laminátor+príslušenstvo 149,48 s DPH 19.10.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 19.10.2022
Objednávka 2022021 monitork PC+prisl 131,10 s DPH 12.09.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 12.09.2022
Objednávka 2022022 čistiace a dezinfekčné prostriedky 190,37 s DPH 12.09.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 12.09.2022
Objednávka 2022012 výpočtová technika, oficce, disk 948,00 s DPH 20.06.2022 Stanislav Šarak Mgr.art. Rastislav Kašuba riaditeľ 20.06.2022
Faktúra 122061363 jedálne kupóny 978,66 s DPH 2022037 30.11.2022 Up Déjeuner s.r.o. 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 8318279333 komunikačná infraštruktura 38,58 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom a.s. 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra 1420221205 výkon ZO 12/2022 58,80 s DPH 01.12.2022 EuroTRADING s.r.o. 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 8620713701 plyn 12/2022 2 500.00 s DPH 01.12.2022 SPP a.s. 02.12.2022 02.12.2022
Zmluva 01/NPM328/2020 Tretment s.r.o. Medzilaborce s DPH 12.12.2019 Tretment s.r.o. Medzilaborce 20.12.2019
Faktúra 2022028 vstavaná skriňa,písací stol 1 050,00 s DPH 2022036 28.11.2022 Michal Neila 29.11.2022 29.11.2022
Faktúra 0072022 dvere+príslušenstvo 2 996,43 s DPH 2022035 25.11.2022 TM Sound s.r.o. 28.11.2022 28.11.2022
Faktúra 20221211 prísl. k hudobným nástrojom 80,10 s DPH 2022038 05.12.2022 František Buraš-FRAMI 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 20220017 elektrický ohrievač vrátane montáže 299,80 s DPH 2022032 23.11.2022 Želizňák Peter 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra 8068123665 bezdrôtový teplomer s vlhkomerom 39,00 s DPH 2022033 22.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. 22.11.2022 24.11.2022
Faktúra 22110110 knihy 198,00 s DPH 2022031 21.11.2022 CBS s.r.o. 24.11.2022 24.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1218